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Régime micro ou régime réel, avocat collaborateur, indépendant ou exercice en groupe (AARPI, SCM, cabinet SELARL, SELAS…) avec ou sans TVA.

Lecué Jérémy Manager
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Accompagnement lors du passage du régime micro au régime réel

Chaque année, en fonction des informations transmises, un comparatif entre ces 2 régimes est établi. Si les seuils sont dépassés, le changement est obligatoire.

Sinon le régime réel peut être exercé sur option. Dans ce cas, le simple dépôt d’une liasse fiscale, dans le respect des délais légaux, vaut option.

Le régime réel devient obligatoire en cas de dépassement des seuils durant 2 exercices consécutifs.

Accompagnement lors du passage d’avocat collaborateur à avocat indépendant

Etablissement de prévisionnel afin de déterminer le seuil de rentabilité, c’est-à-dire le montant de chiffre d’affaires à encaisser pour couvrir les charges et la rémunération souhaitée en fonction de vos besoins personnels.

Pour information, au régime réel les emprunts de Trésorerie ne sont pas déductibles du résultat fiscal. Concernant les emprunts pour le rachat d’une clientèle ou d’un fonds libéral seul les intérêts et l’assurance emprunt sont déductibles.

Accompagnement lors du passage du régime franchise en base au régime simplifié d’imposition ou au régime normal

Nous nous occupons de prévenir les impôts et d’établir les déclarations de TVA.

Il existe 2 seuils de TVA.

  • Si les recettes sont inférieures au premier seuil, vous êtes en franchise de TVA.
  • Si les recettes sont comprises entre le 1er seuil et le 2ème, vous êtes soumis à TVA au 1er jour de l’exercice suivant.
  • Si les recettes sont supérieures au 2ème seuil, vous êtes soumis à TVA à partir du 1er jour du mois du dépassement.

REGIME DE TVA :

  • Régime simplifié d’imposition : TVA annuelle :

– Une déclaration à faire avant mai N+1,

– Un acompte en juillet (55% de la TVA de N-1),

– Un acompte en décembre (45% de la TVA de N-1).

  • Régime normal : TVA mensuelle

Développement de votre activité

Nous vous proposons une mise à jour semestrielle, trimestrielle ou mensuelle de votre comptabilité.

Vous disposez d’une visibilité fiable sur l’évolution de votre activité et l’éventuel dépassement des seuils (micro, TVA).

Nous vous proposons d’utiliser un logiciel de facturation afin d’omettre aucunes mentions obligatoires et de suivre l’encaissement de vos honoraires. Ce logiciel propose un tableau de bord permettant de suivre les factures impayées.

Nous vous communiquons les montants à déclarer sur votre déclaration de revenus personnels. Depuis le 1er janvier 2021, la déclaration sociale des indépendants (DSI) a fusionné avec la déclaration de revenus personnels.

Déclarer les recettes encaissées sur la déclaration de revenus et conserver les justificatifs (relevés bancaires et factures de ventes).

Etablir une liasse fiscale, reporter le résultat fiscal sur la déclaration de revenus, tenir une comptabilité et conserver les justificatifs (relevés bancaires, factures de ventes, factures d’achats, échéanciers…).

Gestion administrative, comptable et financière

Vous nous déléguez la mise à jour semestrielle, trimestrielle ou mensuelle de votre activité et l’établissement des déclarations fiscales (TVA, liasse fiscale) pour rester en parfaite conformité avec la réglementation comptable et fiscale s’appliquant à votre activité.

Réalisation / déclaration du bilan de votre entreprise avec un rendez-vous de synthèse et optimisation de votre situation.

Nous parlons votre langage et basons nos échanges sur une méthodologie de résultat imagé présenté en rendez-vous par l’expert-comptable pour une meilleure compréhension de votre résultat et des impacts sociaux et fiscaux.

Pourquoi prendre un expert-comptable pour vous accompagner ?

Nous sommes votre interlocuteur principal dès lors que vous vous interrogez sur :

  • Me libérer du temps,
  • Changement de régime fiscal (micro / réel / BIC),
  • Changement de régime de TVA (franchise en base, RSI, RN),
  • M’associer (SCM, AARPI, SELARL, SELAS, SPFPL),
  • M’installer seul,
  • Optimiser ma fiscalité,
  • Frais de véhicule (forfait ou réel),
  • Frais de repas du midi,
  • Réduction d’impôts pour frais de comptabilité.

Grille tarifaire

Les tarifs présentés ci-dessous sont indicatifs et sont susceptibles d’évoluer en fonction de la taille de votre activité.

  • Nos prestations
  • BNC micro sans TVA
    A partir de 500 € HT
  • BNC micro avec TVA
    A partir de 700 € HT
  • BNC régime réel avec TVA annuelle
    A partir de 1 200 € HT
  • En société avec TVA
    Sur devis
  • Exercice en groupe (SCM, AARPI)
    Sur devis
  • Option : déclaration de revenus personnels
    A partir de 120 € HT
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